庆云县财政局: “五个强化”提升财政内部审计质效

2023-04-04 17:31 六郎 中国科技日报
浏览

为有效防控财政管理风险、业务风险和廉政风险,进一步规范财政部门资金管理行为,强化财政内部权力制约,确保财政资金安全。3月23日,庆云县财政局印发《关于进一步加强全局内部审计工作的实施方案》,坚持“五个强化”,扎实做好财政内部审计工作。

一是强化组织领导。召开专题会议,研究部署内部审计工作,抽调相关业务人员,加强财政内审工作领导小组力量,精心制定工作方案,明确内审内容及方式,将工作细化到岗到人,确保内审工作有序进行。

二是强化内审重点。此次内审工作重点为2022度财政局国库科、国库集中支付中心在开展财政收支、审批事项、制度建设等工作中,执行国家有关法律法规和内部管理制度、财政资金安全使用、财政预决算执行、财务收支和会计信息质量等重点工作情况。

三是强化内审程序。规范内审工作程序,发挥内审监督作用,确保内审工作质量。创新内审手段和方法,由单一的账面审计向多种方式、多种途径审计转变,既注重账面审计,又注重查阅会议记录、统计资料等其他相关资料。

四是强化制度执行。按照《关于进一步加强全局内部审计工作的实施方案》要求,把制度的执行作为检查的一个重要方面,从财政内部控制度的业务流程、风险点防范、岗位制度执行等方面进行内部审计,规范国库内部业务,明确责任主体,使工作权限、运行流程有机结合,防范差错事故的发生。

五是强化整改实效。通过对国库资金收支、拨款流程、资产管理及执行财经纪律等情况的内部审计,把发现问题、分析原因、纠正错误、加强管理、预防违法违纪现象的发生作为内审的出发点和落脚点,针对内审过程中暴露出的问题和财务管理中的薄弱环节,监督各相关科室及时整改和完善,确保内审工作取得实效。

下一步,财政局将持续加强财政内审工作全过程管控,夯实内审工作基础,提高内审工作的质量和价值,从而进一步加强财政资金安全管理,提高财政资金使用效益。(郝以琴、陈芳)